현금이나 현금을 벌면 세금을 어떻게 내나요?

Como Hacer Taxes Si Gano Cash O Efectivo







문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오

이민 추천서 샘플

현금결제시 세금보고는 어떻게 하나요? .

급여, 계좌 이체 또는 현금 지급 여부에 관계없이 연방 및 주 소득세를 납부할 법적 의무가 있습니다. 일부 비즈니스 소유자는 비용을 지불하기로 선택하지만 현금 직원 매년 급여세의 일부를 내지 않기 위해 이것은 심각한 재정적 결과를 초래하는 위험한 관행입니다.

또한 팁을 받거나 급여의 일부를 현금으로 받는 많은 직원은 소득을 과소 보고할 수 있습니다. 일부는 수입을 완전히 보고하지도 않습니다.

자신의 사업체를 소유하고 소득의 대부분을 현금으로 받는 경우 적절한 세금 조정을 설정하는 데 도움을 줄 회계사를 고용해야 합니다. 비즈니스의 규모와 거래 범위에 따라 LLC로 통합하거나 S 회사를 구성해야 합니다. 모든 행동 과정에는 장단점이 있습니다.

급여의 대부분을 현금으로 버는 팁을 받는 직원이라면 고용주에게 가장 좋은 세금 보고 방법을 문의해야 합니다. 대부분의 레스토랑에는 과세 대상으로 청구하려는 현금 팁 금액을 입력할 수 있는 컴퓨터 시스템이 있습니다.

각 턴이 끝나기 전에 이 작업을 반복합니다. 주차 대행원이나 골프 카트로 팁을 받고 전자적으로 팁을 청구할 수 없는 경우, 일년 내내 현금 수입을 추적하고 총 금액을 귀하의 양식 1040 해당 연도의 세금을 신고할 때.

모든 현금 급여를 받고 고용주로부터 W-2 양식을 받지 못한 경우 과세 연도 말에 고용주나 계약된 제공자에게 1099-MISC 양식을 요청해야 합니다. 이 1099-MISC를 사용하여 독립 계약자로서 받았거나 이자 또는 배당금으로 얻은 소득을 청구합니다.

귀하의 고용주 또는 계약된 제공자는 일년 내내 귀하에게 지불하는 금액을 추적해야 합니다. IRS는 개인 직원에게 0 이상을 지급한 적격한 1099 지급금을 보고하지 않는 사업체에 가혹한 처벌을 부과합니다.

해당 과세 연도가 끝난 후 2월 중순까지 고용주로부터 1099-MISC를 받지 못하면 회사에 연락하여 요청하십시오. 세금을 신고하지 않을 경우의 결과를 상사에게 상기시켜야 할 수도 있습니다.

  • 누군가에게 현금으로 지불하는 것은 불법이 아니지만 소득을 추적하지 않고 세금을 내지 않고 지불하는 것은 불법입니다.
  • 직원이라면 다음과 같은 혜택을 받을 것으로 예상해야 합니다. 승-2 세금 신고 시 고용주로부터; $ 600 이상을 지급받은 독립 계약자라면 다음을 기대해야 합니다. 1099-MISC .
  • 이 문서를 받지 못한 경우 소득을 추적하고 양식 1040, 스케줄 C에 기타 소득으로 기록하십시오.

현금으로 지급받는 것과 테이블 아래에서 지급받는 것의 차이점 알기

우선 현금 지급을 받는 것은 불법이 아니지만 테이블 아래에서 지급을 받는 것은 불법이라는 점에 유의할 필요가 있습니다.

차이점은 무엇입니까? 글쎄, 현금으로 지불된다는 것은 분명히 실제 달러 지폐로 지불한다는 것을 의미합니다. 그러나 고용주가 노동법을 준수하고 세금 목적으로 지불금을 적절하게 추적하는 경우 이는 여전히 합법적인 것으로 간주될 수 있습니다. 이것은 귀하가 급여를 받을 때 기록을 유지해야 하고 귀하가 어떤 유형의 직원인지에 따라(자세한 내용은 잠시 후) 사회 보장 및 메디케어와 같은 세금을 원천 징수하고 고용주 세금을 납부해야 함을 의미합니다.

테이블 아래에서 급여를 받는다는 것은 귀하가 현금으로 급여를 받고 있고 고용주가 추적하지 않는다는 것을 의미합니다. 아마도 이러한 모든 일을 하지 않아도 되므로 비용과 시간을 절약하려고 하기 때문일 것입니다.

새 직장을 시작하고 현금으로 급여를 받을 것이라는 사실을 알게 되면 고용주에게 소득을 모니터링하고 세금을 원천 징수할 것인지 문의하십시오. 이것은 그들이 기준 이상인지 아닌지를 이해하는 데 도움이 될 것이며 준비 방법을 아는 데 도움이 될 것입니다. 고용주가 테이블 아래에서 당신에게 급여를 지급하고 있다고 의심되는 경우 잠재적인 영향을 친절하게 상기시킬 수 있습니다.

당신이 어떤 유형의 직원인지 이해하기

귀하가 독립 계약자로 간주되는지 직원으로 간주되는지 아는 것은 세금을 원천 징수해야 하는 사람과 세금 납부 시기가 도래했을 때 어떤 문서를 준비해야 하는지를 결정하는 데 중요합니다.

이것은 약간 회색 영역이지만(확실하지 않은 경우 회계사에게 확인하는 것이 나쁘지 않습니다) 일반적으로 회사가 업무를 언제, 어떻게 수행하는지에 대해 얼마나 많은 통제력을 가지고 있는지에 달려 있습니다.

회사에서 언제, 어디서, 어떻게 업무를 수행하는지 알려주면 업무를 수행하는 데 필요한 도구를 제공하고, 모든 종류의 직원 혜택(예: 유급 휴가)을 제공하고, 귀하에게 필요한 지속적인 업무를 제공합니다. 주 수입원.. , 당신은 아마도 IRS 직원으로 간주됩니다. 예를 들어, 웨이트리스 직업이 시간제라고 해도 고용주가 언제 일해야 하는지 알려주고 어떻게 일을 해야 하는지 지시하기 때문에 여전히 직원으로 간주될 수 있습니다.

이 작업을 위한 프로젝트 완료 시기와 방법을 결정하고 자신의 도구와 재료를 제공하고 많은 고객을 유치할 기회가 있다면 독립 계약자일 가능성이 큽니다.

두 사람 모두 작업에 대해 현금으로 급여를 받을 수 있지만 직원인 경우 세금 신고 및 원천 징수에 대한 대부분의 책임은 고용주에게 있으며 독립 계약자인 경우 해당 책임은 귀하에게 있습니다(분기별 세금 포함). 일년 내내 돈이 원천 징수되지 않기 때문에 지불).

일년 내내 현금 수입을 추적하십시오

직원 유형에 관계없이 연중 내내 현금 수입을 주의 깊게 추적해야 합니다. 이것은 특히 고용주가 정확하게 추적하지 않거나 테이블 아래에서 지불하는 것을 피하려고 하는 경우 중요합니다.

이것은 당신이 그것을 받을 때마다 당신의 현금 수입을 추적하기 위해 스프레드시트를 유지하는 것만큼 간단할 수 있습니다. 날짜, 지불한 사람 및 금액을 기록하는 것이 좋습니다.

팁으로 현금 수입의 상당 부분을 버는 직원인 경우 고용주는 IRS가 요구하는 대로 이를 추적하고 보고하도록 요구해야 합니다. 귀하의 작업에 각 교대 근무가 끝날 때 제안 사항을 보고하는 전자 시스템이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 상사가 월간 보고서를 어떻게 처리하는지 이야기하십시오. 그들이 아무 것도 하지 않는다면, 스스로를 따르십시오. 예, 약간 성가신 일이지만 감사받는 것보다 덜 성가신 일입니다.

고용주에게 W-2 또는 1099-MISC를 요청하십시오.

세금을 낼 때 직원으로 간주되는 경우 고용주로부터 W-2를, 독립 계약자로 간주되고 한 번에 0 이상을 받은 경우 1099-MISC를 받을 것으로 예상해야 합니다. . 1년 동안 현금, 수표 또는 은행 송금으로 지불하는 경우.

다음 과세 연도에 대해 1월 31일까지 이 양식을 받아야 합니다. 이를 받지 못한 경우 고용주에게 문의하고 적절하게 추적 및 제출하지 않을 경우 벌칙을 알려줄 수 있는 또 다른 좋은 기회가 될 수 있습니다.

고용주가 여전히 이러한 문서를 거부하고 거부하는 경우 IRS에 가서 의심스러운 일이 일어나고 있다는 사실을 알리는 것이 좋습니다. 그러나 조용히 있고 혼란에 빠지지 않도록 선택할 수도 있습니다. 이해할 수 있습니다! 그럼에도 불구하고, 그들은 추락하지 않도록 하는 또 하나의 옵션이 있습니다.

현금 소득을 기타 소득으로 보고하십시오.

고용주가 이러한 지급금을 적절하게 보고하기를 거부하더라도 문제가 발생할 경우 세금을 공정하게 납부했음을 보여줄 수 있도록 해당 소득을 직접 보고해야 합니다.

다행스럽게도 연중 내내 현금 수입을 추적할 수 있어 편리합니다. 이 파일을 사용하여 기타 소득으로 양식 1040, 스케줄 C .

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